近期,曾都區審計局捋順廉政監督的要義,充分發揮既要抓實內部監督,也要發揮審計“經濟體檢”的作用。
抓實內部監督。制定《審計組執行審計紀律情況回訪表》,加強對審計現場檢查和廉政回訪工作,對審計組在執行“四嚴禁”要求和“八不準”紀律情況進行監督,堅持“陽光審計”,筑牢廉政防線。領導干部帶頭廉潔自律,依法文明審計。每個審計項目在征求意見完畢后,對審計發現問題逐一進行梳理分析,有效防止跑風漏氣、故意“放水”、選擇性審計、選擇性報告和審計查找問題不深不透等問題,確保審計結論經得起歷史和法律檢驗。明確紀檢崗位職責,做好紀檢監察工作規范化建設。將紀檢監察工作向機關黨支部延伸,設立紀檢委員及工作人員,紀檢委員將履責臺賬紀實工作常態化,當好“宣教員”“信息員”“協調員”“監督員”。
發揮審計“經濟體檢”作用。加深審計監督廣度,突破禁區、消除監督盲區和死角。銜接好中長期審計規劃和年度審計計劃,統籌預算執行審計、政策落實審計、經濟責任審計三大平臺,實現對公共資金、國有資產、國有資源和領導干部履行經濟責任情況的審計全覆蓋。加強審計監督重點,關注領導干部經濟責任審計、自然資源審計、鄉村振興等政策措施落實審計,切實促進各單位和領導干部盡責履職、規范權力運行。強化審計成果運用,把審計監督與黨管干部、紀律檢查、追責問責結合起來,加大案件線索移送力度,形成監督整體合力。
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